送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-05-08 08:52

可以,对你直接的实际资产等,确认为期初数。差额用未分配利润平账。

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 08:58

老师,差额用未分配利润来平账的话,到时我没有那么多的利润来分配的话要怎么办呢,那个未分配利润到时我们是要用来分红的,会不会有影响的呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 09:03

那你这个属于之前账做错了。你要么就去查之前错的原因是在哪里。
要么就是通过之前的利润去调整。

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 09:06

但是之前从来没做过账的,就是成立一年多从来没有做过账,现在才说要请一个会计过来做账,但是就只有现金,银行存款,应收账款,库存商品,实收资本这几个数,我也不知道利润到底有多少,所以这个期初数不知道如何确认才能做好这个账

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 09:30

根据你实际有的录入期初,然后差额你调整为未分配利润就是了。
一般中途建账,只能这样处理。

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相关问题讨论
可以,对你直接的实际资产等,确认为期初数。差额用未分配利润平账。
2019-05-08 08:52:22
你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08
你好,第一个没有做购进处理
2017-08-25 14:37:31
你好,卖出商品应当是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 其他地方是正确的
2018-04-10 08:39:48
你好; 如果你所有科目都盘点了 。那么你就把差异计入利润分配去  ; 到时 后期 查询到有  问题在调整利润分配  
2022-03-16 18:14:24
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