送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-05-07 12:03

你好!
借:以前年度损益调整(运费)
贷:银行存款

red嬷嬷 追问

2019-05-07 12:04

不是运费,是作废了去年开的发票,税款都交了

蒋飞老师 解答

2019-05-07 12:10

反方向做分录用红字冲销

蒋飞老师 解答

2019-05-07 12:10

借:应收账款
贷:以前年度损益调整(主营业务收入)
应交税费-应交增值税
(金额用负数表示)

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相关问题讨论
你好! 借:以前年度损益调整(运费) 贷:银行存款
2019-05-07 12:03:54
你好 红冲费用分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——销售费用 然后根据发票做费用分录,借;以前年度损益调整——销售费用,贷;其他应付款
2020-06-17 16:45:59
现在收到去年的费用发票,可以做账务处理,但不能在税前列支费用了。
2019-05-10 15:57:58
借以前年度损益调整 贷其他应付款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-03-31 09:59:00
您好!操作上可以做,只是这样不规范。
2019-02-26 14:13:29
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