请问老师,购买了汤圆,作为公司员工的福利,开过来的普通发票,发票金额是2460,会计分录:购入汤圆 借:管理费用—福利费2460,贷:应付职工薪酬—福利费 2460,支付汤圆:借 应付职工薪酬—福利费 2460,贷:银行存款 2460,做的对吗?

紫伊藤
于2019-05-07 10:36 发布 2979次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好
借应付职工薪酬
贷管理费用
借银行存款
贷应付职工薪酬
2022-01-06 22:54:29
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01
你好,是第一种处理方式
2024-01-11 11:03:14
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