送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-07 10:38

你好 是的 分录就是这样做即可

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相关问题讨论
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
2022-01-06 22:54:29
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
你好;    这个是 含税金额的。  因为贷方是包括了含税 进项税的金额了   
2022-02-28 17:52:01
你好,是第一种处理方式 
2024-01-11 11:03:14
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