请问老师,三月份我做了一笔预估,借 原材料 贷银行存款,四月份收到发票在是直接做红字冲掉吗?然后再做一笔 借 原材料 应交税费 进项 贷 银行存款吗
wei😁
于2019-05-06 15:14 发布 743次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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上述处理分录完正确,是这样的账务处理
2019-05-06 15:15:10

先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18

那是做多少
2020-04-05 18:34:36

付款了吗?付款了直接按第二个做。
2020-04-08 15:17:12

你好,付款后,对方不给开发票,
借:预付账款
贷:银行存款
借;资产减值损失 贷;坏账准备
2017-09-05 17:40:35
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