送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-03 15:11

那6月份付了款,没有认证怎么做账呢?

阿朱 追问

2016-11-03 15:13

老师:应该是待认证进项税额吧?

如果发票没收到怎么做呢?

邹老师 解答

2016-11-03 15:07

你好,没有认证的当月不能做进项税额,需要计入待抵扣进项,认证了才转入进项税额的

邹老师 解答

2016-11-03 15:11

借:原材料12371.79,借:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税额)2103.21,贷:银行存款14475

邹老师 解答

2016-11-03 15:14

待抵扣进项税额
发票没有到,不用做分录

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相关问题讨论
您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
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