我单位为酒店,含餐饮和住宿,近期开展充值卡活动,冲10000元,送1000元,卡里的金额为11000元,后期据实消费,请老师给出充值和消费时的处理会计分录,发票如何开具 ?

诺卓
于2019-05-06 14:49 发布 2205次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-05-06 15:18
第一个月充值的时候把销售折让与折扣的金额计入“待摊费用”等过渡科目,每个月的最后一天再通过后台软件等统计当月卖了多少张会员卡,对应的销售折扣是多少,在从待摊费用转到销售费用.
相关问题讨论
你之前的分录做的是预收账款还是合同负债啊
2022-03-07 17:39:04
消费了多少
借预收账款、贷主营业务收入,应交税费做多少就可以了,剩下的还在余额里面。
2023-09-08 14:07:26
你好,你这里合同资产是未来很可能收取总金额,这里含税的
2022-11-02 13:39:10
你好这个一般开预收款发票,对于你们计入预付账款。
2024-01-11 08:55:28
你好,这个建议你直接借,银行存款两千,贷,应收账款两千。
然后比如他消费了1250的时候,你确认收入1000。
借,销售费用,250预收账款,1000贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-04-10 14:16:05
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