我单位为酒店,含餐饮和住宿,近期开展充值卡活动,冲10000元,送1000元,卡里的金额为11000元,后期据实消费,请老师给出充值和消费时的处理会计分录,发票如何开具 ?
诺卓
于2019-05-06 14:49 发布 1898次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-05-06 15:18
第一个月充值的时候把销售折让与折扣的金额计入“待摊费用”等过渡科目,每个月的最后一天再通过后台软件等统计当月卖了多少张会员卡,对应的销售折扣是多少,在从待摊费用转到销售费用.
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第一个月充值的时候把销售折让与折扣的金额计入“待摊费用”等过渡科目,每个月的最后一天再通过后台软件等统计当月卖了多少张会员卡,对应的销售折扣是多少,在从待摊费用转到销售费用.
2019-05-06 15:18:10

你之前的分录做的是预收账款还是合同负债啊
2022-03-07 17:39:04

学员你好,参考分录:借:银行存款 10000 销售费用 1880 贷:预收账款 11880 消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入
2018-01-11 14:51:12

消费了多少
借预收账款、贷主营业务收入,应交税费做多少就可以了,剩下的还在余额里面。
2023-09-08 14:07:26

充值时 借 现金1000 贷 预收账款1000 消费时 ,借 预收账款1000 销售费用 200 贷主营业务收入1200
2014-09-26 16:43:59
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