4月份收到进项为16%的进项票,本期申报增值税时,需要做什么特殊处理
Yurionly
于2019-05-06 13:06 发布 562次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
4月份收到进项为16%的进项票,本期申报增值税时,不需要做什么特殊处理 跟以前一样
2019-05-06 13:07:33

你好!你如果有抵扣过这个进项,就要做转出
2024-06-11 13:59:11

上期不能填写,这个是辅导期纳税人填写,你这个4月之前填写第2栏申报了,那这个主表留底税额会自动生成,你这个认证多少就填写多少这个第2栏这个 别的不要填写
2020-06-11 17:59:46

你好,一八年是怎么做的?
2020-05-19 16:03:23

你好,可以直接计入应交税金-增值税480。也可以计入
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金
贷:管理费用
申报时需要填减免税额表,选税控器。
2019-04-09 14:46:17
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