去年暂估的金额,今年在5.31是取得发票,但是实际收到的发票比暂估的金额小,会计分录怎么做?详细一些
聂鹤
于2019-05-06 11:22 发布 1823次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-06 11:23
你好
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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你好
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-05-06 11:23:42

你好 去修改你去年的汇算申报表才行的。 要调增处理 然后缴纳税费 承担滞纳金的
2020-01-07 19:10:25

同学你好
暂估的一万冲减然后按照收到的八千发票做分录
也就是两千调增了
2022-03-23 15:50:59

借应付账款贷利润分配,未分配利润2000,
小企业会计准则做账的。
2022-03-23 15:45:35

多出的金额不大的话就算今年的成本
2022-05-11 22:09:15
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