老师,我今年刚从外账那拿回来,现在在期初建账,要做1 问
增值税的这些,可以有余额的。你不结转的话,就有余额,因为准则里面规定可以不结转如果想要结转的话,借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项405791.02。 应交税应交税费应交增值税减免税款1940 借,应交税费应交增值税销项465725.92 留抵税额7621.09 贷,应交税费应交增值税转出未交增值税。然后你再去看转出未交增值税的余额是多少 正常的转出未交增值税余额和未交增值税之间结转 然后,其他的附加税、企业所得税、个人所得税可以有余额,因为12月份的税款在一月份缴纳 答
企业元宵节购买元宵用于职工福利,对方企业是不是 问
您好,是的,这 种不能抵税的 答
第3题 第二问 大于或等于执行汇率7.263期权组合 问
期权组合的作用是锁定结汇汇率,而非盈利: 当汇率 ≥ 7.263 时,期权组合亏损,但这正好抵消了美元升值带来的额外结汇收益。 最终,无论汇率如何波动,结汇汇率都被锁定在 7.263,从而对冲了汇率下跌的风险。 所以,即使期权组合本身亏钱,它也完成了对冲任务 答
账上挂着暂估费用30万,所得税汇算清缴的时候调出 问
同学你好 记账是根据会计规则入账。 交税是按照税法规定计算的, 因此。暂估费用 如果是真实发生的,只是没有发票,需要纳税调增时, 无需账务处理。 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好我给你解答 答

去年8月份签了一份购进合同,合同款是335534,然后付了一笔预付款33000,记的是借:应付账款-**公司 贷:银行存款 今年一月份要付尾款,但是我们购进的这份合同里面包括硬件设施、软件、还有技术服务费,并且这批设备是直接寄到我们销售的对象那里,不送到我们公司,我想请问一下,账要怎么做? 1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么? 2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和
答: 如图
去年8月份签了一份购进合同,合同款是335534,然后付了一笔预付款33000,记的是借:应付账款-**公司 贷:银行存款 今年一月份要付尾款,但是我们购进的这份合同里面包括硬件设施、软件、还有技术服务费,并且这批设备是直接寄到我们销售的对象那里,不送到我们公司,我想请问一下,账要怎么做? 1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么? 2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务
答: 1,因为货不直接送到我们公司,已经直接寄到我们销售的那家公司了,还需要填制入库出库单么? 2,但是我们销往的公司又是不开票的,货也直接发过去了,这要怎么办?还需要做借原材料,贷应收账款?(设备做原材料,那软件和技术服务做什么呢)吗?没有发票不能确认收入,这批货物就暂时挂在账上吗? 3,拿到发票再做借:应收账款 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有别人给提供的专业技术服务,对外进行付款,但是提供方无法提供发票。这个账应该怎么做?做借:应付账款-接收技术服务款,贷:银行存款。行么?
答: 您编制的分录正确。祝您工作愉快!









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彩色的小蘑菇 追问
2016-01-07 15:36
齐惠老师 解答
2016-01-13 16:51