老师,之前注册资本是认缴的,一直没有到位。现在股 问
那个次年1月申报印花税就行,在工商年报的官网其它公示里边公示 答
你好老师,有没有完善的财务制度模板?发几份我参考 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老师:小规模商贸纳税人, 签订一份销售谈的就是不含 问
申报收入计算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未开票收入”,缴增值税≈0.99 元。 降风险措施: 全额申报,不隐瞒未开票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 税、不开发票)、送货单、收款凭证; 做账时按 “借:银行存款 100,贷:主营业务收入 99.01、应交税费 0.99” 处理; 避免长期大量无票销售,尽量引导甲方要票。 答
老师,您好,一般纳税人医药公司,有两个仓库给做仓储 问
您好,只要有这个经营范围是可以的,没事 答
您好老师,过节我购买的礼品赠送客户,礼品的发票是 问
1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 答

请问老师,还没有所得税汇算清缴,突然发现去年确认收入金额多了,需要调减收入,是需要通过以前年度损益调整来调整吗?18年度汇算清缴时,是不是要把这笔金额调减?对应的增值税是在本期(4月)申报的时候调减吗?
答: 是通过以前年度损益调整处理。 汇算时这金额需要减出来。 增值税是对应的放期调减。
你好。老师。我在18年一月份的时候通过以前年度损益调整做了一笔红冲的收入,这个收入在18年汇算的时候需要纳税调整吗,?调增还是调减?
答: 在资产负债表的利润分配调整期初数,不在汇算清缴体现
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
18年开的专票,19年4月冲红,还没有汇算清缴。那会计账上要通过以前年度损益调整调减18年收入吗?还要调18年所得税吗?
答: 会计账上要通过以前年度损益调整调减18年收入,所得税通过汇算清缴来多退少补


住进时光里 追问
2019-05-05 23:26
住进时光里 追问
2019-05-05 23:27
陈诗晗老师 解答
2019-05-05 23:34
陈诗晗老师 解答
2019-05-05 23:35