我公司是一般纳税人,上月验证的进项税额大于销项税额,现在应交的增值税是负数,我要怎么做账务处理?

天天
于2019-05-05 12:09 发布 1158次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-05 12:11
形成留抵了,不需要账务处理了
相关问题讨论
形成留抵了,不需要账务处理了
2019-05-05 12:11:39
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项税
2023-10-21 09:36:01
借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2022-02-07 22:08:20
你好; 借方挂着余额 留底即可; 这个月做L
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2022-11-01 10:12:20
进项税大于销项税,就不需要缴纳增值税的啊,有简易征收吗
2022-06-08 16:37:30
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