请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

怎么应付账款和其他应付款结转为主营业务成本,应收账款和其他应收款结转为主营业务收入吗?
答: 你好,如果是购入时直接做成本,借:主营业务成本 贷:应付账款或其他应付款,确认收入,借:应收账款或其他应收款 贷:主营业务收入
你好,老师。我是建筑装修公司负责内账会计。我想问的问题是:公司接一个项目。1.先收到工程款打到对公账户。我直接计入借:银行存款,贷:主营业务收入。2.然后接下来会发生这个项目的成本费用支出,老板付钱,我直接计入:借工程施工-合同成本-人工费/材料费/间接费用-项目名。贷:其他应付款。3.每月末我不需要把工程施工结转到主营业务成本。到最后完工了。我再借:主营业务成本-工程结算成本,贷:工程施工-合同成本-材料费等。然后中间和最后我再收到一部分工程款了,计入:借,银行存款。贷:主营业务成本。这样做账对吗?其实我就是到第3步不确定到底该怎么做?我觉得我内账应该不用算什么合同毛利,完工度吧?
答: 您好,如果项目不跨年的话可以,但是你这样的核算利润并不是太准确,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教老师,人力资源行业。客户打过来的员工工资,社保费用和服务费。开票给对方怎么做账呢,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:销项税 。借:主营业务成本 贷:?成本是员工工资和社保费,应该做什么科目呢,做其他应付款,还是做职工薪酬呢? 如果有大金额兼职工资,做贷:全部做成其他应付款是不是有税务风险。
答: 你好,你们收到的计入收入,你们方法支付出去的做成本即可









粤公网安备 44030502000945号


