老师,这张凭证3月做的时候按票到处理了,以为是普票,没想到4月收到的是专用发票,已经被我4月认证了,那这笔账务处理时该怎么做呢?
似水流年
于2019-05-04 13:57 发布 577次浏览

- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

4月时做一比调整分录 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:管理费用-福利费
2019-05-04 13:58:58

四月做进项抵扣,五月开了红字信息表然后进项转出
2019-05-05 17:34:47

你好 你4月收到的发票 没认证做到待认证进项税 5月认证转到进项税就可以了
2019-05-06 14:49:41

你好,当时的分录是怎么做的?
2022-01-10 10:52:21

在5月份做培训费分录的红字分录,应交税费--应交增值税(进项税额)用负数表示。
然后再重新按新取得的发票,重新编制一遍分录。
2019-06-06 14:05:45
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