送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-05-01 16:45

你好,发票给你们看了吗?可以原分录红字冲回。

张张张朵 追问

2019-05-01 16:47

老师,是有尾款不用付了。

QQ老师 解答

2019-05-01 16:50

你好,尾款不用付的话。一般是计入营业外收入。主要还是看对方给你开的发票金额,如果开红字发票,可以冲减你们的产品成本。

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相关问题讨论
你好,发票给你们看了吗?可以原分录红字冲回。
2019-05-01 16:45:58
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
没有吗先挂暂估 ,借库存商品 贷应付账款 暂估款,按这个暂估去结转成本,
2020-03-20 17:52:06
是的,是这样做分录的
2018-12-27 11:15:20
具体步骤如下: 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”; 2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00
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