老师,我们刚上个月开业,给供应商进了货,这个月和供应商对账结算,那上个月的帐要怎么做?借库存商品,贷应付账款?这个月付款再借应付账款,贷银行存款,,,是这样操作吗?现在有个问题,如果已经付款,后续要供应商调货,金额不一样,要怎么做账?
Jacqueline晶
于2019-05-11 21:28 发布 1360次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,你的分录没错,后面要换再把前面的反分录冲销,按新的做
2019-05-11 21:30:41

付款的时候
借,应付账款
贷,银行存款
2020-10-09 14:17:15

你好,可以这样处理的
没有付款,但是商品收到这样处理 借;库存商品 贷;应付账款
2017-09-28 21:00:32

不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55

3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开:
借:应付账款 供应商,
贷:银行存款
比如5月才开票,收到发票后:
借:库存商品(红字) 负数
贷:应付账款-暂估(供应商) 负数
按发票做 借:库存商品
贷:应付账款-供应商
结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
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