送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-05-11 21:30

你好,你的分录没错,后面要换再把前面的反分录冲销,按新的做

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相关问题讨论
你好,你的分录没错,后面要换再把前面的反分录冲销,按新的做
2019-05-11 21:30:41
付款的时候 借,应付账款 贷,银行存款
2020-10-09 14:17:15
你好,可以这样处理的 没有付款,但是商品收到这样处理 借;库存商品 贷;应付账款
2017-09-28 21:00:32
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商, 贷:银行存款 比如5月才开票,收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
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