老师:您好!请问一下,收到退回来的残保金如何做账,是去年多交的,谢谢!
柯叶
于2019-05-01 15:29 发布 736次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借 银行存款
贷 以前年度损益调整
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贷 利润分配~未分配利润
2019-05-01 15:31:24

你好,内账可以这样处理,借;银行存款 贷;管理费用
2019-04-13 16:58:56

同学你好
借银行
贷其他业务收入
贷销项
2021-03-09 14:29:21

你好
。您好,做交费时相反的分录处理。
2021-12-13 09:27:13

您好
如果未计提,实际交纳时:
借:管理费用-残保金
贷:银行存款
残保金的计提分录
计提时
借:管理费用-残保金
贷:其他应付款
实际交纳时:
借:其他应付款
贷:银行存款
上面两种方式都可以
2019-07-10 12:29:47
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