中国公民A在香港注册了B公司,在上海注册了C公司,B 问
你好,看具体服务内容,增值税和企业所得税对于代扣代缴口径不完全相同 答
农产品有部分是免税产品,现收到免税产品的专票,可 问
免税对应的进项不可以抵扣 假设你销售出去a是免税的,这个购入的a不能抵扣B 答
1)2020年1月10日,甲企业开始自行研发一项行政管理 问
你好题目具体要求做什么 答
我们公司有长投亏损40万,然后交易性金融资产亏损4 问
你是账面亏损了还是实际处置亏损了? 答
生产企业出口业务,4月无出口,有留底,具体看上传的表 问
您好,4月所属期增值税申报表中15行的免抵退应退税额为3月所属期申报出口退税时税务局审核通过的应退税额。 如果3月所属期未申报出口退税,那么这里为空 答
去年抵扣的进项票,分录是借:管理费用,应交税费(应交增值税-进项税额),贷:应付账款。现在查出来票有问题进项不能抵扣,现在要做进项税转出,分录是借:管理费用,贷:应交税费-进账税额转出 对吗?然后当初减掉的附加税现在怎么转出?
答: 你好,附加税不用考虑,直接跟本期的进项一起计算完,一起计提附加
福利费专票不抵扣的进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这些分录是写在一张凭证上的吗?
答: 你好,是的,可以写在一张凭证上面的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我之前做的餐费专票分录是借:管理费用1202.83 应交税费-应交增值税(进项税额)72.17贷:库存现金 1275 ,发票已经抵扣而且在报表上我也填了进项税额转出。这个是要进项税额转出分录怎么做也,进项转出分录是 借:管理费用72.17贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)72.17
答: 你好!可以的