老师麻烦问一下,加计低减,怎么做分录?
小龙女
于2019-04-29 11:16 发布 637次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
您可以参照下面图片账务处理
2019-04-29 11:18:22

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-17 11:02:38

借:应交税费-可抵减增值税 贷:其他收益
2019-12-09 09:52:34

借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
2022-09-26 09:17:35

已计提附加税减免会计分录为:
借:应交税费-应交城建税等
贷:营业外收入
2021-09-28 08:43:14
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