送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-29 10:16

您好
借:预付账款 32500
贷:银行存款  32500
借:预付账款 19500
贷:银行存款  19500
借:预付账款 13000
贷:银行存款  13000

枫叶柠檬0113 追问

2019-04-29 10:17

那专票税额如何处理呢

bamboo老师 解答

2019-04-29 10:20

您专票金额多少 税额多少或者方便的话 上传一下

枫叶柠檬0113 追问

2019-04-29 10:23

6张10000的专票金额9708.74+291.26,1张5000的专票4854.37+145.63

bamboo老师 解答

2019-04-29 10:25

借:材料费用等 9708.74*6+4854.37=63106.81
应交税费——应交增值税——进项税额 291.26*6+145.63=1893.19
贷:预付账款 63106.81+1893.19=65000

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您好, 付的是什么用途? 收到的,借:银行,贷:营业外支出
2017-03-15 14:19:59
您好 借:预付账款 32500 贷:银行存款 32500 借:预付账款 19500 贷:银行存款 19500 借:预付账款 13000 贷:银行存款 13000
2019-04-29 10:16:38
报销的招待费是不,图片不太清楚,4346发票的是吧 借其他应收款贷现金3000 借销售费用-招待费4346贷其他应收款4346 借企业应收款1316贷现金
2019-07-24 15:38:55
你好计算过程是这样的
2020-03-26 17:18:06
同学你好!稍等老师先看题
2021-12-25 18:31:44
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