老师,收到成本发票专票红字,需要做进项税转出吗?之 问
对的是的,之前已经认证了,需要转出 你这个第二个处理应交税费应交增值税进项转出改成贷方 答
老师,我们酒店开业前装修费一共花了4040000元,期中 问
你好,按404万摊销即可,对应的无票部分摊销,汇算时调增 答
老师,这个在电子税务局的哪个板块申请 问
电子税务局,我要办税里面有纳税信用,然后找纳税信用管理,在这里面申请调整申请复评 答
这道题哪里看出来是合并,达到控制 问
你好,控制看不出来,题目没说 答
股权转让是不是有一般股权转让跟特殊性股权转让, 问
一般性股权转让:当期确认所得 / 损失缴税,无适用条件,受让方按公允价值确认计税基础。 特殊性股权转让:递延纳税(税负延后到再次转让时缴纳),需满足股权收购比例、支付方式等严格条件,受让方按原计税基础结转。 答

老师,我要做一笔银行还其他应收贷款,其他应收原本在借方,现在要冲减应收,银行与其他应收科目同时减少,怎么做分录
答: 你好!借银行存款贷其他应收
老师,员工赔偿物品,做账为借方冲减管理费用,贷方挂其他应收款,收到时做借方银行存款,贷方其他应收款, 如果是罚款,借方银行存款,贷方做营业外收入,中间需要通过其他应收款这个科目吗?
答: 罚款的话 直接走借方银行贷方营业外收入即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我三月份银行存款贷方多写了八百,借:其他应收款2000贷:银行存款2000本来是1200的,这个月才发现,那我是应该红冲还是记一笔减少分录呢?借:银行存款800。贷:其他应收款800?
答: 借:其他应收款800红字,贷:银行存款800红字




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盧鑫(静) 追问
2019-04-29 10:16
陈静老师 解答
2019-04-29 10:51