送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-22 12:42

你好 ;    你们是一般企业的话; 发生了做 借费用或者成本贷其他应收款 。

追问

2022-03-22 13:03

我们只涉及往来款,不能记入成本或费用,要记入什么科目。

meizi老师 解答

2022-03-22 13:04

你好 ;   这个你们专项款 不去支付吗 ? 不应该的;  你们专项款主要干嘛的。 你是一般企业不  

追问

2022-03-22 13:09

我们是医养结合的医院,收到专项款我摆在应付账款,支付时我充减应付账款,涉及现金时,要怎么做账

meizi老师 解答

2022-03-22 13:12

 你好 ;    涉及现金的    你这个专项款不是银行去支付吗 。  你难道从专户取现了吗? 你现金应该是你公司的钱吧 

追问

2022-03-22 13:20

好的弄明白了,谢谢

meizi老师 解答

2022-03-22 13:37

 没事的;希望能帮到你 

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2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
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2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。 借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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2020-12-23 04:29:28
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