董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

7月需要对以前月份的“制造费用-租赁费”100元进行调整到”制造费用-资产使用费-租赁费”科目当中100元,6月“制造费用-租赁费”已经结转至“生产成本-制造费用-租赁费项目”;问:怎么调整; 1)借:制造费用-资产使用费用-租赁费 100;贷:制造费用-租赁费 100; 往下不太会了,第一步调整完,制造费用-租赁费期末余额为负数了
答: 第一步调整完制造费用-租赁费期末余额为负数,是因为之前多结转了费用到生产成本中。解决方法如下: 借:生产成本 - 制造费用 - 租赁费 -100 贷:制造费用 - 租赁费 -100 这样就将多结转的部分从生产成本中冲回,使得制造费用-租赁费的余额恢复正常,同时也调整了对应的生产成本。
老师,从去年的5月份到今年一月,我每个月都多计提了住房租赁费100,我要怎么调整呢?
答: 你好,需要冲销多计提的费用 借:应付职工薪酬等科目,贷:以前年度损益调整,管理费用等科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司1月给别人支付了房租租赁费3000,但是对方不给我们开发票,该怎么办啊
答: 同学你好,是以后也不开发票了么?






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