送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-28 08:44

你好,借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品,贷;应付账款——暂估

同舟之情 追问

2019-04-28 08:46

我们当时已经付过款的那比款项和这个暂估分开吗?

同舟之情 追问

2019-04-28 08:47

不需要对冲吗?

邹老师 解答

2019-04-28 08:47

你好,是的,做两笔分录
一笔预付款,一笔暂估入库分录

同舟之情 追问

2019-04-28 08:49

不需要对冲吗?

邹老师 解答

2019-04-28 08:50

你好,取得发票就需要把之前暂估冲销的

同舟之情 追问

2019-04-28 08:52

后期如果一直没取到呢?咋办

邹老师 解答

2019-04-28 08:53

你好,那就只能是把暂估分录冲销,按无票购进处理,汇算清缴做纳税调增处理了

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相关问题讨论
你好;   补做分录 暂估即可 ; 你们这个要做 借库存商品 贷应付账款  挂着   
2022-02-23 13:49:21
您好。借库存商品。进项。。贷银行存款。
2022-02-23 10:19:02
你好,你们单位主营就是销售这个设备的吗?
2022-02-23 11:45:17
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款等
2023-04-22 19:27:27
同学你好 这个直接做发出商品
2021-10-14 14:26:25
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