老师,请问,我这个月红冲了三个月的一份发票,请问我这个月应该怎么做账,税需要怎么调整呢?
✨+_+
于2019-04-26 09:57 发布 713次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-26 09:58
您好
做一份跟三月份开票相同的红字分录就可以 税的话负数根正数相抵
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但是三个月我们已经缴税了呀?即使冲了又不会退给我们的呀!而且这个月红冲后我们立即又开了一份正数发票,这个这个月又要交税是不是,这样我们不就多交了
2019-04-26 10:01:01

原来凭证分录请写出来。调整到哪个科目
2020-05-15 15:04:15

你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-07-29 14:50:23

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,那当时支票分录怎么做的?
2022-10-19 09:40:45
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