4月份开具增值税专用发票 ,部分按16%来开,申报表已为13%,请问这3个点的税怎么填列上去?
1+1=1
于2019-04-25 16:53 发布 1650次浏览
- 送心意
盛老师
职称: 中级会计师,注会已通过多门
相关问题讨论

你好,还是把金额和税额填在13点税率处
2019-04-25 16:54:31

这一笔业务在未开票收入16%填负数,开票收入16%填正数。
2019-05-05 13:43:35

可以
2019-04-02 10:01:29

需要在”未开具发票“栏次销售额和税额填写负数,在第1、2列的栏次中和本月其他正数销售额和税额加总进行填列。
2019-05-07 09:02:59

您好
3月份也要做分录 跟开具发票一样的写分录
4月份先做红字分录 然后根据开具的发票做一份蓝字分录
2019-05-30 13:50:14
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