老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

支付的货款,电费,房租,还没收到发票,可以先计入预付账款,然后收到发票在冲销吗
答: 你好! 可以的。
收到预付款,然后第二天收到发票和货物,要先计入预收货款吗,还是可以收到发票时记账
答: 你好 收到预付账款 你又收到发票和货物 。 你是购买方还是销售方 ? 你这个有点矛盾了。 你买货应该要支付 不是收到预付款哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,支付的办公室房租计入预付账款了,一年多了还没收到发票,现在还要一直记在预付账款里直到收到发票吗
答: 计提房租 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款-租金 收到发票和支付租金不同时间 支付租金 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款 收到发票 借:其他应付款-租金 贷:预付账款-待摊销租金 或者 计提 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-待摊销租金 支付租金同时收到发票 借:预付账款-待摊销租金 贷:银行存款





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