老师,收到一张去年5月份的费用发票,并已支付该费用,我应该如何做分录?
╭⊙ǒ⊙╮
于2019-04-23 18:15 发布 775次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-23 18:17
你好,借以前年度损益调整
贷银行存款
再把以前年度损益转入利润分配~未分配利润
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你好,借以前年度损益调整
贷银行存款
再把以前年度损益转入利润分配~未分配利润
2019-04-23 18:17:58

同学,你好,收到的时候,借:预付账款 销售费用 贷银行存款
2020-03-16 08:12:00

借应付账款贷以前年度损益调整,进项转出。
借以前年度损益调整贷利润分配汇算清缴调增就可以。
2020-05-21 11:24:56

你好,冲销之前的管理费用分录
然后根据发票做一笔分录
其实你之前应当计入预付账款核算,而不是管理费用的
2017-09-03 15:14:26

费用是吗?借费用贷应付账款
2019-03-13 11:18:16
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