送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-23 15:40

你好,做在4月份里就可以,

m蕊r 追问

2019-04-23 15:42

税局老师给我们打电话 让明天去把这部分税金补交了,那是需要更改3月的增值税申报表吗?还是说可以单独写一张补税的表?

m蕊r 追问

2019-04-23 15:52

在4月份账务处理时候这部分未开票收入 是借:应收账款 贷:主营业务收入。应交税费(销项税额) 就可以吗?

暖暖老师 解答

2019-04-23 15:57

嗯,这个额分录是正确的

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相关问题讨论
你好,做在4月份里就可以,
2019-04-23 15:40:51
您好 当月做无票收入,交税。下月开票时,先把上月做的冲了,再按开票的重新做分录,然后报税时正常申报,无票收入填负数就可以了。
2017-03-02 10:33:33
6月份 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。 7月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费 未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
2024-06-30 15:43:26
您好 在6月增值税申报时做了无票收入,在6月需要做确认收入的分录 收入发票在7月份开,在申报7月份增值税时 未开票填负数 然后再根据开具的发票填写申报表
2024-06-30 15:51:22
无票收入是  借:银行存款  贷:主营业务收入-未开票  应交税费-销项税 后期开发票了  借:主营业务收入-未开票  贷:主营业务收入-已开票
2023-07-03 17:13:30
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