老师,4.23号发现上月少申报一部分未开票收入,需要缴纳增值税6万,那么我们3月账务处理没有做确认收入这笔分录,这个月需要怎么做?
m蕊r
于2019-04-23 15:40 发布 895次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-23 15:40
你好,做在4月份里就可以,
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你好,做在4月份里就可以,
2019-04-23 15:40:51

您好
当月做无票收入,交税。下月开票时,先把上月做的冲了,再按开票的重新做分录,然后报税时正常申报,无票收入填负数就可以了。
2017-03-02 10:33:33

6月份
借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
7月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入、应交税费
未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
2024-06-30 15:43:26

您好
在6月增值税申报时做了无票收入,在6月需要做确认收入的分录
收入发票在7月份开,在申报7月份增值税时 未开票填负数 然后再根据开具的发票填写申报表
2024-06-30 15:51:22

无票收入是
借:银行存款
贷:主营业务收入-未开票
应交税费-销项税
后期开发票了
借:主营业务收入-未开票
贷:主营业务收入-已开票
2023-07-03 17:13:30
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