送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-23 12:24

你好
不处理,等到发票来了再处理!

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 12:25

不是本月冲会,继续做暂估吗?每个月都这样,直到发票到了。不是这样吗?

老江老师 解答

2019-04-23 12:26

理论上,要本月红冲,月末再暂估.......实务中,这么做,有点小辛苦哟

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 12:31

哦,那就是等票来了再说

老江老师 解答

2019-04-23 12:33

是的,省得每个月 重复操作

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相关问题讨论
你好 不处理,等到发票来了再处理!
2019-04-23 12:24:15
你好,未开票是指的销售吗?多估计的成本发票没有来吗?
2019-01-08 20:19:56
你好    如果你是符合收入的条件   没有开票出去也没有收到款。  你要做账的   借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税     开票后 :红冲前面暂估分录 按实际开票在做分录。     
2020-11-05 14:22:10
你好,借:应收账款——暂估 贷:主营业务收入——暂估
2019-12-04 13:44:22
红冲
2015-06-26 12:21:21
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