老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师:您好!2018年度实际支出的职工福利费,比计提的福利费少,这里的差额部分(计提数—实际支出数)需要纳税调增吗?
答: 你好,需要调增所得额的
老师好,上一年度前任会计按工资总额计提了福利费17万,而实际支付12000元,那么多计提的福利费在汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么填写?需要纳税调增吗?
答: 你好 账载金额17万 实际发生12000 税收金额12000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年汇算清缴中“职工薪酬支出及纳税调整明细表”职工福利费支出的税收金额取什么数?是按照工资薪金支出的金额*14%填入,还是用职工福利费的账载金额、职工福利费的实际发生额、工资薪金支出税收金额 分别*14% 取最小数填入?
答: 你好!按实发工资薪金支出的金额*14%填入。





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