送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-20 16:52

你,是预收账款余额负数吗?

阿澈 追问

2019-04-20 17:00

预收账款余额是正数的,如果是负数就不可以吗?

邹老师 解答

2019-04-20 17:02

你好,预收账款是正数,就应当放在预收账款,而不是应收账款的
如果是负数预收 账款,就可以填写在应收账款

阿澈 追问

2019-04-20 17:03

如果是预收账款不多的,企业能不能不设置预收账款,放在应收账款就可以,行吗?

邹老师 解答

2019-04-20 17:03

你好,可以的,可以计入应收账款贷方核算预收的款项

阿澈 追问

2019-04-20 17:07

那如果是上面说的上一年是记在预收的,今年能不能直接转入应收呢?

邹老师 解答

2019-04-20 17:08

你好,不可以,应当继续计入预收账款才是的

阿澈 追问

2019-04-20 17:08

好的,谢谢

邹老师 解答

2019-04-20 17:09

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,是的,预收账款的负值在应填入报表应收账款项目中。
2020-01-11 17:16:00
你,是预收账款余额负数吗?
2019-04-20 16:52:12
你好,是这样填写的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2018-04-26 10:23:37
你好这个大没关系,但是这个大是虚高的那就是假帐,我们数据高一点低一点都没关系但原则必须要真实
2019-10-18 16:31:24
是不是对公进钱没开票······只能用现金冲了
2015-11-09 15:23:37
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