支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

请问,子公司被母公司吸收合并,进行账务处理后,子公司资产负债表清零,但是利润表上本期数为零,本年累计还有1~3月累计数据,对不对?
答: 同学。吸收合并原子公司是否存在。
母公司对子公司吸收合并完成后,子公司的利润表上应该全部为零数据,还是本年累计有数据,当期无数据?
答: 本年累计有数据,合并之后没有了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1、我们3月并购一家子公司,合并资产负债表的抵消分录应该是以子公司2022年12月31日资产负债表的净资产抵消,还是2023年3月31日资产负债表的净资产抵消?2、如果按3月31日资产负债表的净资产抵消,母公司合并利润表是否不用并子公司3月利润表数据,从4月开始并利润表数据?如果我把1-3月累计数据并过来,合并报表的本年累计净利润不等于合并资产负债表的未分配利润期末数。
答: 你好,之前你们有业务往来吗?


936317779 追问
2019-04-21 08:39
陈诗晗老师 解答
2019-04-21 09:45