老师您好,我们在生产过程中产生的半成品,销售从半 问
若半成品不还回来, 需要做账 答
请问老师,A股东变更成了B股东,当时A股东的实收资本 问
同学,你好 借:实收资本-A 贷:实收资本-B 答
房地产开发企业出售了一套别墅本月之内全额收回 问
需要在房产所在地预交增值税的 答
老师怎么分净残值和残值 问
您好,固定资产净值通过以下公式计算:固定资产原值 - 累计折旧 固定资产净残值的计算则涉及:固定资产报废时预计可回收的残余价值 - 预计清理费用,也可表示为:固定资产原值 × 预计残值率 答
管理费用办公用品卖出的话,收到3000元要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答

公司从事汽车销售,业务员把客户贷款贷到我们公户上面,但是不是我们开票,供应商没有开进项给我们,这样我怎么处理
答: 不是我们开票
老师,你好!我们公司是汽贸公司,销售大货车,公司车辆保养配件等都是从我们供应商购进的,有发票,给我们客户保养是免费的,不开发票。但我们供应商把这笔保养费返还给我们了,意思是保养费厂家付,我们开票给我们供应商,(厂家要我们以维修费名义开票给他们,其实是保养配件返还款),对于这业务我是这样处理的:购进配件时 借库存商品 应交税费-进项税 贷银行存款 ;给客户保养时 借销售费用 贷库存商品;厂家返还给我们,我们开票维修费(其实是返保养钱)时,我就不知怎么处理
答: 返还给你可以做成其他业务收入,根据你开的发票做账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000


瘦瘦天鹅 追问
2019-04-18 11:20
文文老师 解答
2019-04-18 11:41
瘦瘦天鹅 追问
2019-04-18 12:03
瘦瘦天鹅 追问
2019-04-18 12:03
文文老师 解答
2019-04-18 12:27