老师,你好!我公司是每年申报一次印花税,请问下关于 问
第一个可以按不含税的来就行,第二个按照1,000,000来交因为他是按照借款本金 第三物业管理不交房租的交就可以了 答
运输公司临时雇佣车辆运输但是对方没有开票如何 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
老师,请问公司拖欠员工工资,个税怎么申报? 问
没有发放工资,零申报 答
上年度多结转销项金额:275127.7-259105.35=16022.3 问
可以的这个操作没问题 答
老师,社保要调整基数是先申报年度工资后在调整是 问
是的,先按上年的票平均工资确定今年的缴费基数 答

您好,我想问下四月份开具两张红字发票,又开具了两张正确的蓝字发票,两张蓝字发票的增值税怎么抵呢?是五月份申报增值税时候在报表中填写红字发票直接减免?还是把之前3月份相应的进项税申请退回?
答: 填写红字发票。
在2021年七月份 认证抵扣了两份进项票总额是2750元,也已经缴税了 进项税是316.37元对方把这两张发票丢失了,问过税务局,让我们开红字增值税发票信息表,对方开红字冲了这两张发票。然后对方再开蓝字发票寄给我们。应该是按2750元开具两张蓝字发票,寄给我们,但是对方开具的蓝字发票是21990元,这21990元是包含2750元的,多开了19240元。开具日期是9月份。那我们现在七月份和十月份的税帐怎么处理,十月份的增值税申报怎么办?
答: 你好,你把之前7月已做账同样做红冲!你按到10月收到的发票进行重新做账,多开部分你要看咋么处理,是计入你的成本还是做什么再进行处理!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月份开具了一张红字专票,对应3月蓝字专票。红字发票金额大于5月蓝字发票金额,导致开具增值税专用发票金额为负数,但是申报表不能填负数,请问怎么申报?谢谢
答: 您好,应该来说红字发票的金额不可以大于蓝字发票金额的





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