各位老师。我们公司是纺织品公司。然后有境外有 问
提供境外服务 是免征增值税 答
老师,运费发票交什么印花税 问
同学,你好 按照运输合同,万分之三 答
老师,您好,我想问下,假如2023年12月有笔费用做了账 问
意思是收到发票有金额差还是怎么回事? 答
在哪里查询企业会计准则属于哪类 问
我要办税-综合信息报告-制度信息报告-财务会计制度及核算软件备案报告 答
含税855000扣除五个点变成未税是怎么算 问
同学,你好 可以参考 855000/1.05 答
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您好!我公司一员工张三垫付公司成本,应还他十万,我们这个月还款给张三,他要求我把这笔款直接从对公帐上转给李某(张三欠李某十万),这样可以吗?做账时可以直接冲减张三的其他应付款吗
我想问一下,3月的社保已经申报,未扣款,也未作分录,四月补缴需要做什么分录?需要补计提三月的社保吗?还是说在4月直接做一笔分录,借:管理费用,其他应收款——代缴社保,贷:银行存款就可以?
老师,公司借款,款项再同一天以三笔的形式打入账户,像这种的我应该做三张凭证,还是把三笔款项想加在一起做一笔银行存款和其他应付款同时增加就可以
一个凭证里能做 借其他应付款-张三 贷 其他应付款张三 可以不 我想把其他应收张三调整为0还有其他应付张三 但是现在其他应收和其他应付不相等这个金额 应该怎么样调整啊老师 谢谢


诺卓 追问
2019-04-18 10:34
马老师 解答
2019-04-18 10:41