一个凭证里能做 借其他应付款-张三 贷 其他应付款张三 可以不 我想把其他应收张三调整为0还有其他应付张三 但是现在其他应收和其他应付不相等这个金额 应该怎么样调整啊老师 谢谢
小敏
于2015-04-08 16:23 发布 1021次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-04-08 16:32
科目都是一样,借贷有意义吗?(应该是其他应收款-张三和其他应付款-张三吧,如果是这样,是可以的)。其他应收和其他应付不相等那就是该收张三就收,该支付的就支付,如果不能收或不能付,那就计入营业外收入或营业外支出。
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息