送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-17 21:21

你好,是的,是这样处理的

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的
2019-04-17 21:21:01
你好,是的,是这样的
2020-08-04 15:41:41
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-27 10:11:36
是的,需要这样操作的。
2019-07-01 11:28:45
您好 如果暂估结转成本金额正确 下月收到发票时可以不要冲销暂估结转成本 然后再重新结转
2019-09-18 14:07:57
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