请问老师,暂估的成本收到发票后是红字冲减,然后重新做一个正确的分录吗
wei😁
于2019-04-17 21:20 发布 625次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是的,是这样处理的
2019-04-17 21:21:01

你好,是的,是这样的
2020-08-04 15:41:41

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-27 10:11:36

是的,需要这样操作的。
2019-07-01 11:28:45

您好
如果暂估结转成本金额正确 下月收到发票时可以不要冲销暂估结转成本 然后再重新结转
2019-09-18 14:07:57
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