送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-04-17 20:41

您好,这个是借:长期待摊费用,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款。其实有了发票不应该记入预付账款的,应该记入长期待摊费用,或者直接记入管理费用-服务费用,或者研发支出-费用化支出-服务费用等科目。这个预付待摊款科目,是有的会计自己想出来的科目,因为现在没有待摊费用这个科目了,一年内的待摊费用,就记入预付待摊款科目了。

jia jia 追问

2019-04-17 20:47

老师回票后有的也没直接入费用的,而是先记入的预付待摊。我们有些回票的费用这样做账的――付款时。借预付,贷银存,回票时,借预付待摊,借进项税,贷――预付。确认费用时借费用,贷:预付摊。为啥记入待摊呢老师

王雁鸣老师 解答

2019-04-17 20:51

您好,这个记入待摊,按我的理解是这个业务还没有完成,所以记入待摊,等完成后,再记入费用。

jia jia 追问

2019-04-17 21:32

就是预付待摊是不规范的吧??老师

王雁鸣老师 解答

2019-04-17 21:38

您好,是的,预付待摊是不规范的。

jia jia 追问

2019-04-17 21:46

老师太感谢您

王雁鸣老师 解答

2019-04-17 21:50

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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您好,这个是借:长期待摊费用,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款。其实有了发票不应该记入预付账款的,应该记入长期待摊费用,或者直接记入管理费用-服务费用,或者研发支出-费用化支出-服务费用等科目。这个预付待摊款科目,是有的会计自己想出来的科目,因为现在没有待摊费用这个科目了,一年内的待摊费用,就记入预付待摊款科目了。
2019-04-17 20:41:49
拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36
您好,发票到了,摊销每个月的分录一样,借管理费用等贷预付账款
2020-07-22 14:59:39
如果大于十二个月 可以计入长期待摊费用 如果小于12个月,直接通过应付或者预付账款摊销
2019-07-29 14:28:17
您好 这样账务处理 正确的
2019-04-24 10:07:23
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