老师我公司是医药研发企业,有些比如测试加工费,回票是是借,预付待摊款,借进项税,贷:银存。同事说等什么报告出来后,再冲预付。冲的分录是借相关费用,贷预付待摊。老师为什么要用预付待摊呢,
jia jia
于2019-04-17 19:54 发布 644次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-04-17 20:41
您好,这个是借:长期待摊费用,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款。其实有了发票不应该记入预付账款的,应该记入长期待摊费用,或者直接记入管理费用-服务费用,或者研发支出-费用化支出-服务费用等科目。这个预付待摊款科目,是有的会计自己想出来的科目,因为现在没有待摊费用这个科目了,一年内的待摊费用,就记入预付待摊款科目了。
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您好,这个是借:长期待摊费用,应交税费-应交增值税-进项,贷:银行存款。其实有了发票不应该记入预付账款的,应该记入长期待摊费用,或者直接记入管理费用-服务费用,或者研发支出-费用化支出-服务费用等科目。这个预付待摊款科目,是有的会计自己想出来的科目,因为现在没有待摊费用这个科目了,一年内的待摊费用,就记入预付待摊款科目了。
2019-04-17 20:41:49

拿到发票贴在付款的后面
2021-04-13 16:36:36

您好,发票到了,摊销每个月的分录一样,借管理费用等贷预付账款
2020-07-22 14:59:39

如果大于十二个月 可以计入长期待摊费用 如果小于12个月,直接通过应付或者预付账款摊销
2019-07-29 14:28:17

您好
这样账务处理 正确的
2019-04-24 10:07:23
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jia jia 追问
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