老师,我之前开了四张普票,可是开错了,然后又开了四张负数发票,当时都没有账务处理,那我现在需要做那些负数发票的账务吗,还是直接做正确发票的就可以了

Zeng
于2019-04-17 17:11 发布 616次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-17 17:25
你好,如果当时就没有处理,那现在直接做正确的就行
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你好,如果当时就没有处理,那现在直接做正确的就行
2019-04-17 17:25:21
您好,是的,但是账上的话,是负数的最好还是也做一下,要不然税款和申报系统会对不上
2019-12-06 12:18:31
同学,你好
之前开具的负数发票,有输入之前的蓝字发票的信息吗?
2022-05-17 13:06:33
您好,负数发票需要冲减(与正数发票相反的分录)
2021-02-21 12:40:52
你好 可以的 你6月当月开的直接作废就行 可以的让对方用5月发票入账就行 相当于把你6月作废就行
2019-06-05 15:01:29
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