我1月将甲公司的50万预收账款转入了未开票收入,预收账款账上还有30万。4月他们要求我们开出40万的发票,请问我应该怎么处理呀?
yjl
于2019-04-17 14:08 发布 995次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-17 14:09
还有20万没给钱是吗
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还有20万没给钱是吗
2019-04-17 14:09:03

那你就按要求开发票就是,有什么问题?
2019-04-17 14:25:39

你好,1月份处理做了税金缴纳吗
2019-04-17 15:04:51

1、你收到的100万,如果不符合收入确认条件,就做预收处理
2、支付的金额没有发票就做预付处理
2018-12-16 09:50:08

您好,这个月您红冲上月未开票收入红冲30万。
2021-12-02 18:13:29
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