有一个项目56万,现在还不能确认收入,但我们已先付30万款给下家,下家也先开了56万的发票给我们,30万我已做预付账款处理,剩下的26万发票已认证了,但是款还未给下家,这个账务应该怎么处理呢

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于2018-08-06 16:35 发布 694次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
2018-08-06 16:47
借:预付账款 进项税额
贷:银行存款
相关问题讨论
你好 30没付的也记预付账款科目 后面付了就行
2022-01-21 13:42:49
同学,你好
先核对账目,看是否是多收到钱了
2023-10-22 18:51:19
你好,实际没通过公账发放,可以走现金或者其他往来
2022-02-19 13:58:08
同学你好
如果A与B无任何关联的话
建议你们应与B签订合同
出库单可以改
最终以发票为准
账务处理和结转成本不是问题
产品成本的归集和结转与客户无关
2022-05-20 10:15:00
你好!这个20万其实是属于你们公司的销售费用,应该由你们开具20万的服务费的发票给对方,这样应收和应付就相互抵消了
2025-01-09 10:35:26
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