你好,我在2018年12.28出口货物一批。但是出口发票是在一月开出,而且购入的材料票也是一月才到。。 那我实际应该是12月购入材料并领料才对。 但是我做的是跟发票走的,一月才进料领料, 我现在要怎么做?我先估价入库材料,但是领料要怎么办,我在12月领料的话 我的成本不就增加了吗 财务报表不就对不上了吗我应该怎么做问题是我销项发票是在次月开出进项发票也是次月才收到 所以我就在次月做的进料和领料 与实际不符 但是与发票又相符 怎么办呢
仰望星空
于2019-04-16 17:30 发布 632次浏览
- 送心意
赵俊鸽老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2019-04-16 18:14
你可以在材料入库的时候暂估入库,然后进项发票来了的时候冲暂估,再重新挂帐。
相关问题讨论

出口发票应该是在出口当月底前开出,如果进项票没有收到,可以暂估入库。
2019-04-16 17:23:12

你可以在材料入库的时候暂估入库,然后进项发票来了的时候冲暂估,再重新挂帐。
2019-04-16 18:14:32

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-01-23 08:58:56

你就跟他说让他给你发票,。你给他打款,让他给你开发票就可以了
2019-06-10 15:15:25

同学你好
复出口就是要开票的哦,做成出口收入
2020-11-03 18:10:29
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2019-04-16 18:36
赵俊鸽老师 解答
2019-04-17 17:07