12月份接手做上一手会计做的账发现原材料期末余额为0,但1月9日又有出口,1月底才将12月份的材料发票给我,只能入到当月的账,这样处理对吗?
阿玉
于2017-07-15 15:01 发布 777次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-07-15 15:04
你好,可以这样处理
相关问题讨论

你好,可以这样处理
2017-07-15 15:04:12

反冲暂估原材料的凭证,然后按发票金额入账,你这样会是原材料减少的,因为你上个月原材料多入了
2019-08-23 11:58:22

减去甲供材材料款的余额开发票即可的
2018-08-22 14:54:40

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-30 16:15:55

直接认证抵扣进项税额就可以了。
2019-11-29 17:23:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
阿玉 追问
2017-07-15 15:05
吴月柳 解答
2017-07-15 16:00
阿玉 追问
2017-07-15 16:05
吴月柳 解答
2017-07-15 16:14
阿玉 追问
2017-07-15 16:19
吴月柳 解答
2017-07-15 19:02