你好,我在2018年12.28出口货物一批。但是出口发票是在一月开出,而且购入的材料票也是一月才到。。 那我实际应该是12月购入材料并领料才对。 但是我做的是跟发票走的,一月才进料领料, 我现在要怎么做?我先估价入库材料,但是领料要怎么办,我在12月领料的话 我的成本不就增加了吗 财务报表不就对不上了吗
沉静的手链
于2019-04-16 17:19 发布 897次浏览
- 送心意
晶晶老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
2019-04-16 17:23
出口发票应该是在出口当月底前开出,如果进项票没有收到,可以暂估入库。
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你可以在材料入库的时候暂估入库,然后进项发票来了的时候冲暂估,再重新挂帐。
2019-04-16 18:14:32

出口发票应该是在出口当月底前开出,如果进项票没有收到,可以暂估入库。
2019-04-16 17:23:12

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-01-23 08:58:56

你就跟他说让他给你发票,。你给他打款,让他给你开发票就可以了
2019-06-10 15:15:25

同学你好
复出口就是要开票的哦,做成出口收入
2020-11-03 18:10:29
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沉静的手链 追问
2019-04-16 17:33
晶晶老师 解答
2019-04-16 17:37