您好老师!我是18年暂估成本100万,19.4月回来发票80万,之前的暂估成本已经结转。问:账务如何处理,之前结转的成本,现在用调整吗?谢谢!
失眠的金鱼
于2019-04-15 18:47 发布 1085次浏览
- 送心意
小颜老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-15 19:01
学员你好,暂估时你入账 借:成本100 贷:应付账款-暂估100 收到发票80万 你入账 借:应付账款-暂估80 贷:应付账款-A公司 80即可。在收到20时候 再入一遍应付账款-A公司。以前结转的成本不用调整。如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
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学员你好,暂估时你入账 借:成本100 贷:应付账款-暂估100 收到发票80万 你入账 借:应付账款-暂估80 贷:应付账款-A公司 80即可。在收到20时候 再入一遍应付账款-A公司。以前结转的成本不用调整。如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
2019-04-15 19:01:51

收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款,
冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。
结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。
红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
2020-04-16 17:22:57

您好
请问您暂估的时候分录怎么写的 是跨年的么
2019-04-28 16:40:08

你好
实际业务的不是吗
汇算清缴调增就可以
2021-01-10 11:41:35

你好 是的 需要冲已经结转的成本的
2019-07-03 14:24:07
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