您好老师!我是18年暂估成本100万,19.4月回来发票80万,之前的暂估成本已经结转。问:账务如何处理,之前结转的成本,现在用调整吗?谢谢!
失眠的金鱼
于2019-04-15 18:47 发布 1077次浏览
- 送心意
小颜老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-15 19:01
学员你好,暂估时你入账 借:成本100 贷:应付账款-暂估100 收到发票80万 你入账 借:应付账款-暂估80 贷:应付账款-A公司 80即可。在收到20时候 再入一遍应付账款-A公司。以前结转的成本不用调整。如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!
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