老师您好,请问我红冲了一张发票再从新开具一张一 问
贷:主营业务收入 负数红冲收入 贷:主营业务收入 正确的发票收入 答
老师,委托第三方单位申请小 微 研发补贴(政府补贴 问
你好,这个是可以抵扣的呢 答
您好 老师 小规模 公司一次性收取客户加盟费怎么 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答
老师你好,初建立账套只有银行存款有借方余额贷方 问
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老师,我们是劳务公司,招的都是工人个体,我们开出去 问
那个是没法子,业务就是那样子的。不能虚开发票抵成本的 答
老师你好,建筑公司19年底成本票没开回来,暂估了80万成本并结转了,20年三月收到了100万的票。我现在该怎么进行账务处理呢?麻烦老师能详细的说一下。之前暂估时分录为:暂估工程服务:借工程施工80万 贷:应付账款-暂估款80万结转成本: 借主营业务成本80万贷:工程施工80万
答: 收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款, 冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。 结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。 红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
是做外帐的,建筑公司,小规模,建筑工地上的工人工资分录,他们的工资分录,这么做对吗?借:劳务成本 贷:应付职工工资 发放时候,借:应付职工工资 贷:库存现金!实现收入时候,结转成本,借:主营业务成本 贷:劳务成本 对吗?
答: 是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模建筑公司做内账,请问如果按照完工时一次结转成本的方法结转成本,即项目完工时做如下分录: 借:主营业务成本 贷:工程施工-XX项目,那么会造成某些月份没有成本,这种情况是否需要根据每个月的工程施工-XX项目的发生额暂估成本吗?这种暂估成本什么时候能够冲回?另外收入什么时候确认呢?
答: 您好,那就配比结转成本啊,有收入的时候再转。暂估成本在收到实际成本票的时候冲
土豪的舞蹈 追问
2020-04-16 17:38
郭老师 解答
2020-04-16 17:46
土豪的舞蹈 追问
2020-04-17 14:26
郭老师 解答
2020-04-17 14:28