送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-16 17:22

收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款,
冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。
结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。
红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。

土豪的舞蹈 追问

2020-04-16 17:38

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-16 17:46

不用客气的,

土豪的舞蹈 追问

2020-04-17 14:26

老师继续请教一下,如果去年多暂估了,今年发票不够,最后一步该怎么做分录呢?

郭老师 解答

2020-04-17 14:28

汇算清缴调增就可以

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收到发票借以前年度损益调整100贷应付账款, 冲暂估借应付账款贷以前年度损益调整80。 结转借利润分配贷,以前年度损益调整20。 红冲,暂估的,直接把你上面两个分录合并了。
2020-04-16 17:22:57
是的
2017-02-08 15:00:22
需要进行结转成本的你的主营业务成本也是要结转到本年利润期末余额为零。
2020-05-09 22:58:17
您好,那就配比结转成本啊,有收入的时候再转。暂估成本在收到实际成本票的时候冲
2019-06-17 14:09:08
同学你好 这两个都可以的、
2022-07-27 10:34:55
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