送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-15 17:03

但是下个月才开始摊销,这样做账行吗?您是要下月摊销,还是下月抵扣呢?

冬冬 追问

2019-04-15 17:08

下月摊销,本月抵扣,因为本月已经认证进项税额了。其实应该计入待摊费用,但是报税时没有这个科目,就计入预付账款科目了。

张艳老师 解答

2019-04-15 17:13

这样的话,您的分录处理是可以的,没有问题。

冬冬 追问

2019-04-15 17:14

谢谢老师。就是担心计入预付款还有进项税额怪怪的

张艳老师 解答

2019-04-15 19:03

这个是没有关系的,毕竟之前可以使用的待摊费用取消了嘛

冬冬 追问

2019-04-15 20:26

谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-15 20:29

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。

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相关问题讨论
但是下个月才开始摊销,这样做账行吗?您是要下月摊销,还是下月抵扣呢?
2019-04-15 17:03:23
发票用完了,可以继续领用。对于进项比销项多,这只能暂缓认证发票处理
2017-10-23 18:36:35
你好,同学,进项抵扣不一定非要和收入成本同步。 在你认证当月抵扣当月销项 比如你2月确认的收入成本,你可以2月抵扣,也可以3月
2019-02-16 21:36:56
你好,认证发票应当是 借;应交税费(进项税额) 贷;销售费用 才是的
2018-05-11 13:04:03
是的。你已经这样了,就按你说的这样操作就好了。
2018-11-15 10:24:10
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