要是这个月认证进项税,但是下个月才开始摊销,这样做账行吗,就是摊销的先计入预付款,下个月开始摊销,进项税额本月先认证并且抵扣销项税了。
冬冬
于2019-04-15 16:57 发布 1834次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-04-15 17:03
但是下个月才开始摊销,这样做账行吗?您是要下月摊销,还是下月抵扣呢?
相关问题讨论

但是下个月才开始摊销,这样做账行吗?您是要下月摊销,还是下月抵扣呢?
2019-04-15 17:03:23

发票用完了,可以继续领用。对于进项比销项多,这只能暂缓认证发票处理
2017-10-23 18:36:35

你好,同学,进项抵扣不一定非要和收入成本同步。
在你认证当月抵扣当月销项
比如你2月确认的收入成本,你可以2月抵扣,也可以3月
2019-02-16 21:36:56

你好,认证发票应当是 借;应交税费(进项税额) 贷;销售费用 才是的
2018-05-11 13:04:03

是的。你已经这样了,就按你说的这样操作就好了。
2018-11-15 10:24:10
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