老师,工程施工公司,运输费,运输车过路费属于什么费 问
你好,是购买货物的运输费,和你的货物一块儿做货物成本里面。 答
老师我红冲去年的收入凭证的时候,冲的内张凭证也 问
可以的,可以这么做的。 答
老师其他应付贷方和其他应收贷方有余额是同一个 问
您好!可以的,操作没问题 答
您好!老师,我们公司去年开票两千多万,会被认定为中 问
你好!这个是的,超过2000万就是规模以上企业 答
请教下 2/4 是什么意思啊 一共4年其中的2年 ? 问
你好,先看一下题目,请 答
老师.先交社保再发工资扣除与先发工资扣除再交社保的会计分录分别如何做?谢谢
答: 您好 唯一的区别就是个人部分 一个通过其他应收款 一个通过其他应付款科目
1、计提工资,社保、考勤扣款会计分录 ,2、发放工资、缴纳社保,会计分录
答: 1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
10月应发工资是91363,个人社保扣除了5430.6元,实发工资85925元,那么因四舍五入而产生的工资尾数是7.4元。这个会计分录该怎么写呢?
答: 借:应付职工薪酬 91363 贷:银行存款 85925 贷:营业外收入 7.4 贷:其他应付款-社保 5430.6
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2019-04-15 14:51
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2019-04-15 14:52
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