老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师,表结法和账结法,什么情况下才用这二种,期间费用表结法是不是每月就不用结转到本年利润?
答: 采用表结法时,损益类账户平时不结转余额,年终时一次对应结转到“本年利润”账户。所以一般现在都不采用表结法了,都是用账结法,每个月都进行损益的结转。
老师能不能说下表结法和账结法,表结法月末不接转到本年利润科目,年末才转,但不是填入到利润表了吗,不明白,有没有图表可以具体展示下,谢谢
答: 你好,表结法是我们平时不需做将损益类科目转入本年利润的分录,利润表还是需要填的。没有图片,抱歉
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是建筑行业,什么情况下,把期间费用结转到合同成本,什么情况下把期间费用结转到本年利润?
答: 你好,期间费用属于费用,不结转到合同成本的,在月末期间费用结转到本年利润。





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