三月的收入,四月才开的发票,这样的情况怎么做会计分录?

丫头
于2019-04-15 10:47 发布 1516次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-15 10:47
你好,3月份是预收了货款吗?
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你好,3月份是预收了货款吗?
2019-04-15 10:47:39
你好,
借应收账款
贷主营业务收入
2021-09-24 17:28:59
借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-06-07 09:46:57
你好,三月收到钱,四月开票给对方
3月份的时候,借:银行存款,贷:预收账款
4月份的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-12 15:34:48
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
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