送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-15 10:47

你好,3月份是预收了货款吗?

丫头 追问

2019-04-15 10:49

你好,老师,没有收到款

邹老师 解答

2019-04-15 10:51

你好,那4月份开具发票就这样做分录
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税
借;主营业务成本   贷;库存商品

丫头 追问

2019-04-15 10:52

是内部另一个系统查的是三月的发生的收入,没收到款,一般都是先开票后,支付公司才给打款了

邹老师 解答

2019-04-15 10:58

你好,没有打款就挂账计入应收账款,贷方确认收入就是了

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相关问题讨论
你好,3月份是预收了货款吗?
2019-04-15 10:47:39
你好, 借应收账款 贷主营业务收入
2021-09-24 17:28:59
借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-06-07 09:46:57
你好,三月收到钱,四月开票给对方 3月份的时候,借:银行存款,贷:预收账款 4月份的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-12 15:34:48
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
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